СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕБЕЖСКИЙ РАЙОН» ЗА 2024 ГОД
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕБЕЖСКИЙ РАЙОН» ЗА 2024 ГОД
01.03.2025 г.
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕБЕЖСКИЙ РАЙОН» ЗА 2024 ГОД
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Себежский район» за 2024 год (далее –сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования « Себежский район», утвержденным постановлением Администрации Себежского района № 73 от 19.02.2019 г. « Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Себежский район».
В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета городского округа в программном формате в 2024 году осуществлялась реализация 9 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.
Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год сформирован на основании 9 отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Себежский район».
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития органов местного самоуправления, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ
Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе данных, представленных ответственными исполнителями.
Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 85-100% и выше - по 7 муниципальным программам:
- Развитие культуры в Себежском районе
- Совершенствование механизма муниципального управления
- Обеспечение безопасности граждан на территории Себежского района
- Развитие образования и молодежной политики
- Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта
- Развитие экономики Себежского района
- Обеспечение комфортных условий проживания в Себежском районе, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 50-85% - по 1 муниципальным программам:
- Формирование современной городской среды
Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне меньше 50% - 1 муниципальная программа:
Укрепление общественного здоровья
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ
Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальных программ ( по данным отчетов), составил 935 511,1 тыс. руб. Фактически освоено денежных средств 915 377,6 тыс. руб., что составило 97,8% от годового плана.
Уровень выполнение плановых объемов финансирования из всех источников свыше
85% - по 7 муниципальным программам:
- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Себежском районе» запланировано 58 225,10 тыс. руб. Фактически освоено денежных средств 57 563,30 тыс. руб., что составило 99 % от плановых объемов финансирования.
- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Совершенствование механизма муниципального управления» запланировано 17 625,6 тыс. руб. Фактически освоено денежных средств 17 535,2 тыс. руб., что составило 99% от плановых объемов финансирования.
- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан на территории Себежского района» запланировано 5 001,4 тыс. руб. Фактически освоено денежных средств 4 5274,0тыс. руб., что составило 85% от плановых объемов финансирования.
- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики» запланировано 750 349,4 тыс. руб. Фактически освоено денежных средств 746 711,4 тыс. руб., что составило 99% от плановых объемов финансирования.
- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики Себежского района» запланировано 1 875,30 тыс. руб. Фактически освоено денежных средств 1 875,10 руб., что составило 100% от плановых объемов финансирования.
- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортных условий проживания в Себежском районе, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг Администрации» запланировано 47 098,00 тыс. руб. Фактически освоено денежных средств 32 082,30 тыс. руб., что составило 68 % от плановых объемов финансирования.
- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта » запланировано 50 543,27 тыс. руб. Фактически освоено денежных средств 50 523,27тыс. руб., что составило 100% от плановых объемов финансирования.
- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» выделено 4 813,1 тыс. рублей. Фактически освоено денежных средств 4 813,1 тыс. рублей, что составило 100% от плановых объемов финансирования.
Уровень выполнение плановых объемов финансирования из всех источников ниже 50% - по 1 муниципальной программе:
- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» выделено 0 тыс. рублей. Фактически освоено денежных средств 0 тыс. рублей, что составило 0% от плановых объемов финансирования.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2024 года
Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2024 года проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Себежского района № 73 от 19.02.2019 г. и основана на совокупной оценке по 2 критериям: оценка степени достижения целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы), оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы ( подпрограммы).
Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.
Выводы об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на основании следующих критериев:
Вывод эффективности реализации программы |
Критерии оценки эффективности |
Неэффективная |
Менее 0,5 |
Уровень эффективности удовлетворительный |
0,5-0,79 |
Эффективная |
0,8-1 |
Высокоэффективная |
Более 1 |
В рамках проведенной оценки эффективности (неэффективности) муниципальных программ установлено, что 7 муниципальным программам оцениваются как эффективные; 1 муниципальная программа – уровень эффективности удовлетворительный; 1 муниципальная программа – уровень эффективности –не эффективный.
Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Наименование муниципальной программы |
Степень достижения целей |
Уровень финансирования |
Эффективность реализации программы |
|
Высокоэффективная (более 1) |
||||
1 |
Развитие экономики Себежского района |
1,1 |
1 |
1,1 |
Эффективная (0,8-1) |
||||
1 |
Развитие культуры в Себежском районе |
1 |
0,99 |
0,99 |
2 |
Совершенствование механизма муниципального управления |
1 |
0,99 |
0,99 |
3 |
Обеспечение безопасности граждан на территории Себежского района |
1 |
0,85 |
0,85 |
4 |
Развитие образования и молодежной политики |
1 |
0,99 |
0,99 |
5 |
Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта |
0,94 |
1 |
0,94 |
6 |
Обеспечение комфортных условий проживания в Себежском районе, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг Администрации |
1,32 |
0,68 |
0,89 |
Уровень эффективности удовлетворительный ( 0,5-0,79) |
||||
8 |
Формирование современной городской среды |
0,66 |
1 |
0,66 |
Неэффективная (менее 0,5) |
||||
9 |
Укрепление общественного здоровья |
1 |
0 |
0 |
Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ
Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств региона, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития МО «Себежский район». В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:
1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.
2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.
3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования,
4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.
5. Рекомендовать ответственным за муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья» рассмотреть вопрос о прекращении действия данной программы или изменения объемов финансирования на реализацию мероприятий.
6. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.
7. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Себежский район».
Приложение № 1
к сводному годовому докладу о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальных программ
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Плановое значение (ЦПп) |
Фактическое значение (ЦПф) |
Степень достижения целей (Сдц)/Степень достижения показателя (Сдп) |
Фактический объем расходов (Фф), Тыс. руб. |
Плановый объем расходов (Фп), Тыс. руб. |
Уровень финансирования (Уф) |
Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа Развитие образования и молодежной политики |
1,00 |
746 711,40 |
750 349,40 |
0,99 |
0,99 |
||||
1 |
Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по обязательным предметам (балл |
Ср. балл |
45 |
45 |
1 |
× |
× |
× |
× |
2 |
Удовлетворенность населения качеством общего образования (% от числа опрошенных) |
% |
60 |
60 |
1 |
× |
× |
× |
× |
3 |
Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования (% от числа опрошенных) |
% |
50 |
50 |
1 |
× |
× |
× |
× |
4 |
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (% от числа опрошенных) |
% |
50 |
50 |
1 |
× |
× |
× |
× |
5 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
70 |
70 |
1 |
× |
× |
× |
× |
Подпрограмма1. Дошкольное, общее и дополнительное образование |
0,66 |
746 711,40 |
750 349,40 |
0,99 |
0,65 |
||||
1 |
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет |
% |
2 |
2 |
1 |
× |
× |
× |
× |
2 |
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ |
% |
50 |
50 |
1 |
× |
× |
× |
× |
3 |
Охват детей и подростков программами дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей |
%. |
80 |
80 |
1 |
× |
× |
× |
× |
4 |
Удельный вес численности руководителей учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования детей |
% |
70 |
70 |
1 |
× |
× |
× |
× |
5 |
Доля граждан в возрасте 14-30 лет, участвующих в мероприятиях программы |
% |
60 |
60 |
1 |
× |
× |
× |
× |
6 |
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности и допризывной подготовки, по отношению к аналогичному показателю предыдущего года |
% |
45 |
45 |
1 |
× |
× |
× |
× |
7 |
Доля образовательных организаций, соответствующих Национальному проекту "Образование" |
% |
0 |
0 |
0 |
× |
× |
× |
× |
8 |
Доля учережданий, где обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |
% |
0 |
0 |
0 |
× |
× |
× |
× |
9 |
Количество образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования |
% |
0 |
0 |
0 |
× |
× |
× |
× |
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Плановое значение (ЦПп) |
Фактическое значение (ЦПф) |
Степень достижения целей (Сдц)/Степень достижения показателя (Сдп) |
Фактический объем расходов (Фф) |
Плановый объем расходов (Фп) |
Уровень финансирования (Уф) |
Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа Развитие культуры в Себежском районе |
1 |
57 563,30 |
58 225,10 |
0,99 |
0,99 |
||||
1 |
Удельный вес населения, участвующего культурно-массовых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального района |
% |
65 |
65 |
1 |
× |
× |
× |
× |
2 |
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (% от числа опрошенных) |
% |
91 |
91 |
1 |
× |
× |
× |
× |
Подпрограмма 1 Культура, сохранение культурного наследия в Себежском районе |
1 |
57 563,30 |
58 225,10 |
0,99 |
0,99 |
||||
1 |
Количество мероприятий, направленных на формирование патриотического сознания граждан |
ед. |
6 |
6 |
1 |
× |
× |
× |
× |
2 |
Количество отремонтированных зданий учреждений культуры |
шт |
1 |
1 |
1 |
× |
× |
× |
× |
3 |
Количество проведенных мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) |
ед. |
8 |
8 |
1 |
× |
× |
× |
× |
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Плановое значение (ЦПп) |
Фактическое значение (ЦПф) |
Степень достижения целей (Сдц)/Степень достижения показателя (Сдп) |
Фактический объем расходов (Фф)Тыс. руб. |
Плановый объем расходов (Фп), Тыс. руб. |
Уровень финансирования (Уф) |
Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа Совершенствование механизма муниципального управления |
1 |
17535,2 |
17625,6 |
0,99 |
0,99 |
|||||
1 |
Доля не эффективных расходов в общем объеме расходов местного бюджета |
% |
0 |
0 |
1 |
× |
× |
× |
× |
|
Подпрограмма1. Управление муниципальными финансами |
11 |
13910 |
13911,4 |
99 |
10,99 |
|||||
1 |
Доля расходов на обслуживание муниципального долга ко всем расходам бюджета, за исключением расходов за счет субвенций |
% |
15 |
0 |
0 |
× |
× |
× |
× |
|
2 |
Исполнение районного бюджета по налоговым доходам к первоначально утвержденному уровню |
% |
1 |
11 |
11 |
× |
× |
× |
× |
|
3 |
Отношение дефицита районного бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и дополнительного норматива в отчетном финансовом году |
% |
10 |
0 |
0 |
× |
× |
× |
× |
|
4 |
Уровень муниципального долга по отношению к доходам без учета безвозмездных поступлений и дополнительного норматива |
% |
100 |
0 |
0 |
× |
× |
× |
× |
|
Подпрограмма2. Формирование , содержание муниципального имущества и управление муниципальной собственностью района |
1,08 |
785,20 |
788,30 |
0,99 |
1,07 |
|||||
1 |
Доля дохода бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в общем объеме доходов местного бюджета |
% |
2 |
0,4 |
0,2 |
× |
× |
× |
× |
|
2 |
Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района |
% |
35 |
70 |
2 |
× |
× |
× |
× |
|
3 |
Доля муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которых зарегистрировано |
% |
85 |
95 |
1,11 |
× |
× |
× |
× |
|
4 |
Доля объектов собственности, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости |
% |
5 |
7 |
1,4 |
× |
× |
× |
× |
|
5 |
Доля объектов собственности, учтённых в единой информационной базе муниципальной собственности района |
% |
100 |
100 |
1 |
× |
× |
× |
× |
|
6 |
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) |
% |
60 |
65 |
1,08 |
× |
× |
× |
× |
|
7 |
Количество сформированных земельных участков под объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности |
Ед. |
105 |
109 |
1,03 |
× |
× |
× |
× |
|
8 |
Своевременное оформление документов по передаче земельных участков ( да-1, нет-0) |
да |
1 |
1 |
1 |
× |
× |
× |
× |
|
9 |
Соблюдение своевременных сроков представления документов для осуществления регистрационных действий ( да-1, нет-0) |
да |
1 |
1 |
1 |
× |
× |
× |
× |
|
10 |
Удельный вес площади жилых и нежилых помещений муниципальной собственности, сданных в аренду, от общей площади |
% |
10 |
10 |
1 |
× |
× |
× |
× |
|
Подпрограмма3. Противодействие коррупциии в муниципальном образовании «Себежский район» |
0,5 |
473,9 |
486,2 |
0,97 |
0,48 |
|||||
1 |
Доля жалоб по размещению заказов для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений, района, признанных обоснованными, в общем количестве поданных жалоб |
% |
5 |
0 |
0 |
× |
× |
× |
× |
|
2 |
Доля проектов нормативных правовых актов района, по которым проведена антикоррупционная экспертиза |
% |
100 |
100 |
1 |
× |
× |
× |
× |
|
3 |
Количество проведенных мероприятий (совещаний, рабочих встреч, заседаний и т.п.) Администрацией Себежского района совместно с правоохранительными органами района по вопросам противодействия коррупции |
ед |
1 |
0 |
0 |
× |
× |
× |
× |
|
4 |
Соответствие муниципальных правовых актов в сферепротиводействия коррупции региональному законодательству и законодательству РФ ( да-1, 0-нет) |
да |
1 |
1 |
1 |
× |
× |
× |
× |
|
Подпрограмма4. Развитие системы муниципального управления через эффективное выполнение муниципальных функций |
0,93 |
2366,1 |
2439,7 |
0,97 |
0,9 |
|||||
1 |
Доля обращения граждан, рассмотренных в установленные сроки |
% |
100 |
100 |
1 |
× |
× |
× |
× |
|
2 |
Доля проведенных приемов граждан от числа запланированных |
% |
100 |
100 |
1 |
× |
× |
× |
× |
|
3 |
Доля расходов на содержание работников органов местного самоуправления в общем объеме расходов местного бюджета |
% |
6 |
4,8 |
0,8 |
× |
× |
× |
× |
|
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Плановое значение (ЦПп) |
Фактическое значение (ЦПф) |
Степень достижения целей (Сдц)/Степень достижения показателя (Сдп) |
Фактический объем расходов (Фф), Тыс. руб. |
Плановый объем расходов (Фп), Тыс. руб. |
Уровень финансирования (Уф) |
Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа Обеспечение безопасности граждан на территории Себежского района |
1 |
4 274,00 |
5 001,40 |
0,85 |
0,85 |
||||
1 |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района по обеспечению безопасности граждан |
% |
70 |
70 |
1 |
× |
× |
× |
× |
Подпрограмма1. Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан, ускорение реагирования и повышения качества взаимодействия экстренных оперативных служб при обращении к ним населения |
0,79 |
4 274,00 |
5 001,40 |
0,85 |
0,67 |
||||
1 |
Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступлений |
%. |
11 |
4 |
0,36 |
× |
× |
× |
× |
2 |
Уровень укомплектованности специальными средствами, необходимыми для спасения в соответствии с перечнем |
%. |
70 |
70 |
1 |
× |
× |
× |
× |
3 |
Доля нарушителей правил пограничного режима задержанным на участке Отдела (погк) в г. Себеж Пограничного управления ФСБ России по Псковской облсти с помощью добровольных народных дружин |
% |
1,9 |
1,9 |
1 |
× |
× |
× |
× |
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Плановое значение (ЦПп) |
Фактическое значение (ЦПф) |
Степень достижения целей (Сдц)/Степень достижения показателя (Сдп) |
Фактический объем расходов (Фф), Тыс. руб. |
Плановый объем расходов (Фп), Тыс. руб. |
Уровень финансирования (Уф) |
Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта на 2019-2023 годы |
0,94 |
50 523,27 |
50 523,27 |
1,00 |
0,94 |
||||
1 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Км. |
756,9 |
756,9 |
1,00 |
× |
× |
× |
× |
2 |
Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП. |
% |
23,9 |
21,1 |
0,88 |
× |
× |
× |
× |
Подпрограмма1. Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта на 2019-2023 годы |
0,00 |
50 523,27 |
50 523,27 |
1,00 |
0,00 |
||||
1 |
Прирост площади поверхности дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние, в сравнении с текущим годом |
м2 |
7000 |
0 |
0,00 |
× |
× |
× |
× |
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Плановое значение (ЦПп) |
Фактическое значение (ЦПф) |
Степень достижения целей (Сдц)/Степень достижения показателя (Сдп) |
Фактический объем расходов (Фф)Тыс. руб. |
Плановый объем расходов (Фп), Тыс. руб |
Уровень финансирования (Уф) |
Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа Обеспечение комфортных условий проживания в Себежском районе, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |
1,32 |
32 082,30 |
47 098,00 |
0,68 |
0,89 |
|||||
1 |
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя |
М2 |
37,8 |
37,8 |
1 |
× |
× |
× |
× |
|
2 |
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
% |
39 |
38 |
0,97 |
× |
× |
× |
× |
|
3 |
Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры |
м |
50 |
100 |
2 |
× |
× |
× |
× |
|
Подпрограмма 1 Управление жилищным фондом, совершенствование и улучшение качества предоставляемых коммунальных, транспортных услуг |
1,32 |
30 986,10 |
36 428,00 |
0,85 |
1,12 |
|||||
1 |
Протяженность построенных водопроводных сетей |
м |
500 |
520 |
1,04 |
× |
× |
× |
× |
|
2 |
Количество энергоэффективных лам в сетях уличного освещения |
шт |
100 |
160 |
1,6 |
× |
× |
× |
× |
|
Подпрограмма 2 Охрана окружающей среды |
3,32 |
1 096,20 |
10 670,00 |
0,1 |
0,32 |
|||||
1 |
Площадь территории муниципального образования, не соответствующая надлежащим требованиям и санитарным нормам |
га |
67 |
65 |
0,97 |
× |
× |
× |
× |
|
2 |
Количество благоустроенных природных объектов на территории Себежского района |
Ед. |
1 |
4 |
4 |
× |
× |
× |
× |
|
3 |
Повышение уровня информированности молодежи в вопросах окружающей среды |
Ед. |
0 |
5 |
5 |
× |
× |
× |
× |
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Плановое значение (ЦПп) |
Фактическое значение (ЦПф) |
Степень достижения целей (Сдц)/Степень достижения показателя (Сдп) |
Фактический объем расходов (Фф), Тыс. руб. |
Плановый объем расходов (Фп), Тыс. руб. |
Уровень финансирования (Уф) |
Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа Формирование современной городской среды |
0,66 |
4813,1 |
4 813,10 |
1 |
0,66 |
|||||
1 |
Площадь благоустроенных дворовых территорий. |
М2 |
0,00 |
0 |
0 |
× |
× |
× |
× |
|
2 |
Количество благоустроенных общественных территорий |
шт |
1 |
1 |
1 |
× |
× |
× |
× |
|
3 |
Доля общественных территорий, благоустроенных при финансовом (трудовом) участии граждан, организаций |
% |
100 |
100 |
1 |
× |
× |
× |
× |
|
Подпрограмма1. Современная среда |
1,1 |
4813,1 |
4 813,10 |
1 |
1,1 |
|||||
1 |
Площадь благоустроенных общественных территорий |
М2 |
5 500,00 |
5500 |
1 |
× |
× |
× |
× |
|
2 |
Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Себежский район» |
Чел. |
3716 |
4960 |
1,330 |
× |
× |
× |
× |
|
3 |
Количество организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Себежский район» |
Ед. |
6 |
6 |
1 |
× |
× |
× |
× |
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Плановое значение (ЦПп) |
Фактическое значение (ЦПф) |
Степень достижения целей (Сдц)/Степень достижения показателя (Сдп) |
Фактический объем расходов (Фф), Тыс. руб. |
Плановый объем расходов (Фп),Тыс. руб. |
Уровень финансирования (Уф) |
Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа Развитие экономики Себежского района |
1,1 |
1 875,10 |
1 875,30 |
1 |
1,1 |
||||
1 |
Объем инвестиций в основной капитал |
млн. руб. |
38 |
74 |
1,9 |
× |
× |
× |
|
2 |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |
Ед. |
194 |
203 |
1,046 |
× |
× |
× |
× |
3 |
Оборот розничной торговли |
млн. р. |
3800 |
3645 |
0,9 |
× |
× |
× |
× |
Подпрограмма1. Развитие экономики Себежского района |
1,5 |
1 875,10 |
1 875,30 |
1 |
1,5 |
||||
1 |
Объем инвестиций в основной капитал |
млн. руб. |
38 |
74 |
1,9 |
× |
× |
× |
|
2 |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |
Ед. |
194 |
203 |
1,046 |
× |
× |
× |
× |
3 |
Оборот розничной торговлди |
млн. р. |
3800 |
3645 |
1,0 |
× |
× |
× |
× |
4 |
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых |
ед. |
140 |
289 |
2,1 |
× |
× |
× |
× |
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Плановое значение (ЦПп) |
Фактическое значение (ЦПф) |
Степень достижения целей (Сдц)/Степень достижения показателя (Сдп) |
Фактический объем расходов (Фф), Тыс. руб. |
Плановый объем расходов (Фп), Тыс. руб. |
Уровень финансирования (Уф) |
Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа Укрепление общественного здоровья |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1 |
Снижение распространенности потребления алкоголя, табака, наркотических и психоактивных веществ среди взрослого населения, среди детей и подростков |
% |
25 |
25 |
1 |
× |
× |
× |
× |
2 |
Увеличение доли населения, охваченного профилактическими мероприятиями |
% |
40 |
40 |
1 |
× |
× |
× |
× |
Подрограмма 1. Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья» |
1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
||||
1 |
Распространенность потребления алкоголя, табака, наркотических и психоактивных веществ среди взрослого населения |
% |
25 |
25 |
1 |
× |
× |
× |
× |
2 |
Количество информационных материалов для населения по вопросам здорового питания и здорового образа жизни |
ед. |
35 |
35 |
1 |
× |
× |
× |
× |
3 |
Охват населения профилактическими мероприятиями, направленными на здоровый образ жизни. |
%. |
1115 |
1115 |
1 |
× |
× |
× |
× |
4 |
Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, проведенных волонтерами. |
ед. |
8 |
8 |
1 |
× |
× |
× |
× |
5 |
Количество муниципальных учреждений и организаций, охваченных методической работой, направленной на здоровый образ жизни. |
ед. |
4 |
4 |
1 |
× |
× |
× |
× |
6 |
Количество граждан, принимающих участие в диспансеризации и профилактических осмотрах. |
ед. |
1105 |
1105 |
1 |
× |
× |
× |
× |
Глава района Л.М. Курсенков
Исп. Никифорова О.В.
Тел. 22-435